OSS VAT和IOSS VAT是欧盟对于跨境电商的增值税申报和缴纳机制,用于简化和便利化电商对于增值税的申报和缴纳。
OSS VAT(One-Stop Shop VAT)是在线销售一站式申报机制,适用于供应商将商品或服务直接销售给终端消费者的情况。以下是OSS VAT的申请流程和操作流程:
1. 首先,您需要在所在国家注册成为增值税纳税人,获得一个增值税纳税人识别号。
2. 您需要向当地税务机关申请加入OSS VAT系统,并获得一个OSS VAT识别号。此处可能会涉及到一些文件和证明的提供,具体要求可能因国家而异。
3. 一旦您获得了OSS VAT识别号,您可以通过该识别号在整个欧盟范围内进行售卖,并使用OSS VAT系统进行增值税申报和缴纳。
4. 您需要定期(通常每季度)提交OSS VAT报表,并缴纳相应的增值税。报表中需要包含销售的数量和金额、适用税率、各个国家的销售额等信息。
5. 您还需要保留相关销售记录和交易凭证,以备税务机关审查。
IOSS VAT(Import One-Stop Shop VAT)是用于出口商直接向终端消费者销售跨境商品的情况。以下是IOSS VAT的申请流程和操作流程:
1. 与OSS VAT类似,首先您需要在所在国家注册成为增值税纳税人,获得一个增值税纳税人识别号。
2. 您需要向所在国家的税务机关申请加入IOSS VAT系统,并获得一个IOSS VAT识别号。具体要求可能因国家而异。
3. 一旦您获得了IOSS VAT识别号,您可以使用该识别号在整个欧盟范围内进行销售,并使用IOSS VAT系统进行增值税申报和缴纳。
4. 在销售商品时,您需要向消费者收取适用的增值税,并定期(通常每月)提交IOSS VAT报表,并缴纳相应的增值税。
需要注意的是,OSS VAT和IOSS VAT的申请流程和操作流程可能会因国家而异,具体细节可以咨询当地的税务机关或专业机构,以确保您的申请和操作流程正确无误。
鸿运国际先来看看OSS VAT和IOSS VAT的区别吧,IOSS VAT是针对那些价值低于150欧元的商品来说的,因为你申请了IOSS VAT的话,那么你的货物如果是低于150欧元的商品,那么就可以实现快速通关了,而不用经过那些繁琐的审核流程的,还有一点是IOSS 是针对于那这些还在欧盟境外的产品的,但是OSS是针对于已经在欧盟内的产品的,也就是欧盟境内发货的意思,主要是为了避免需要注册多个VAT税号的麻烦,OSS是VAT的便利形式。OSS可以代替多个VAT来进行使用。OSS VAT和IOSS VAT都可以由亚马逊平台和速卖通平台提供。
IOSS交税过程是这样的:包裹上贴上IOSS的条形码,有这个条形码可以走快速清关通道。然后每个月(有的是季度)像欧盟国家申报一次,告诉他们这个月你都发了多少包裹、金额多少、需要交多少税等等,然后把钱直接汇到欧盟指定收税的账号上。
这个一般通过第三方服务公司搞,他们一般有2种模式:
【自己缴】:他们帮你申请个IOSS账号、帮你每月申报,然后你通过国际银行账户或者能汇欧元的对公账号把钱打到欧盟指定账户上(国际银行账号或对公账户需要你自己搞)。
【他们代缴】:他们帮你申请一个IOSS账户、每月帮你申报,然后你直接通过支付宝、银行转账把钱打给他们,他们帮你缴个欧盟(推荐这种,最省事)。
注意,有的还会要求你有VAT税号,我就不知道为什么了。
OSS VAT和IOSS VAT怎么申请的?一般现在都是由平台提供的,但是并不是所以的平台都可以提供的,现在是只有亚马逊平台和速卖通这两个平台进行提供。那么你在申请的时候需要搞清楚你需要申请的是OSS VAT还是IOSS VAT。OSS VAT和IOSS VAT这两个是有区别的,OSS VAT是指满足以下两个条件的产品:货物已经在欧盟境内,从境内发货那么鸿运国际在申请了OSS之后,鸿运国际就可以避免注册多个VAT税号的麻烦,申请IOSS VAT需要满足一下两个条件:1.货值低于150欧元,2.货物还在欧盟外,从境外发货。